Dados do pagamento de número 10050002


  • Data do pagamento 10/05/2024
  • Valor 35.177,49 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 35.177,49 850 Banco do Brasil S.A. ITAPAJE 0852 0852 31283

Dados do empenho de número 02010115
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURIDADE SO CIAL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração, Planejament
  • Função: 28 - Encargos Especiais
  • Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
  • Programa de governo: 0000 - Encargos Especiais
  • Projeto / Atividade: 0.001 - Gerenciamento e Controle da Dívida Contratada
  • Natureza da despesa: 4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: parcelamento da dívida junto ao INSS, de responsabilidade da Secretaria de Finanças, deste Município no exercicio de 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010115 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 350.000,00
10010029 10 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 78.164,51
10010011 10 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 78.164,51
09020002 9 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 78.557,68
09020002 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 78.557,68
08030011 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 78.881,95
08030003 8 de março de 2024 Liquidação Realizado 78.881,95
10040003 10 de abril de 2024 Liquidação Realizado 79.218,37
10040002 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 79.218,37
10050002 10 de maio de 2024 Pagamento Realizado 35.177,49
10050003 10 de maio de 2024 Liquidação Realizado 35.177,49