Dados do pagamento de número 28030013


  • Data do pagamento 28/03/2024
  • Valor 124,08 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 124,08 32801 Banco do Brasil S.A. ITAPAJE 0852 0852 34223

Dados do empenho de número 02010359
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLPAG - SEC. ADM. E FINANÇA S
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração, Planejament
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0004 - Gestão e Manutenção
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção das Atividades da Secretaria M. de Adm. Planejamento e Finanças
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: vencimentos, salários e remunerações INCORPORACOES LEI 1213 da folha de pagamento da sec administracao e financas (Coord de Material e Patrim)-efetivos deste município,durante o corrente exercício 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010359 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 4.752,00
29010302 29 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 396,00
31010104 31 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 396,00
27020301 27 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 396,00
29020081 29 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 396,00
26030146 26 de março de 2024 Liquidação Realizado 396,00
28030013 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 396,00
29040263 29 de abril de 2024 Liquidação Realizado 396,00
30040043 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 396,00