Dados do pagamento de número 23040011


  • Data do pagamento 23/04/2024
  • Valor 3,11 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3,11 42309 Banco do Brasil S.A. ITAPAJE 0852 0852 188603

Dados do empenho de número 02010495
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURIDADE SO CIAL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Munic. de Assistência Social - Fma
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0026 - Proteção Social Especial
  • Projeto / Atividade: 2.118 - Serviços de Proteção Social Especial
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: obrigações patronais ( INSS ) na responsabilida da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social/CREAS (FEDERAL)deste Município.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010495 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 9.500,00
31010109 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 260,00
19020056 19 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 260,00
29020227 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 260,00
20030084 20 de março de 2024 Pagamento Realizado 260,00
27030212 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 260,00
01040066 1 de abril de 2024 Liquidação Realizado 3,11
23040011 23 de abril de 2024 Pagamento Realizado 3,11
23040011 23 de abril de 2024 Pagamento Realizado 260,00
30040215 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 260,00