Dados do pagamento de número 23040012


  • Data do pagamento 23/04/2024
  • Valor 1,14 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1,14 42305 Banco do Brasil S.A. ITAPAJE 0852 0852 188603

Dados do empenho de número 02010502
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURIDADE SO CIAL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Munic. de Assistência Social - Fma
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0025 - Proteção Social Básica
  • Projeto / Atividade: 2.116 - Serviços de Proteção Social Básica
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: obrigações patronais(INSS)na responsabilida da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social/CRAS(FNAS) deste Município.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010502 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 30.000,00
31010115 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 3.807,52
31010116 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 100,00
31010114 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 520,00
19020052 19 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 520,00
19020051 19 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 100,00
19020053 19 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 3.807,52
29020240 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 100,00
29020236 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 3.721,09
20030059 20 de março de 2024 Pagamento Realizado 100,00
20030083 20 de março de 2024 Pagamento Realizado 3.721,09
27030219 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 100,00
27030218 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 3.807,52
01040067 1 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1,14
01040070 1 de abril de 2024 Liquidação Realizado 41,65
23040012 23 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1,14
23040016 23 de abril de 2024 Pagamento Realizado 3.807,52
23040016 23 de abril de 2024 Pagamento Realizado 41,65
23040012 23 de abril de 2024 Pagamento Realizado 100,00
30040223 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 58,33
30040222 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 3.807,52