Dados do pagamento de número 07030036


  • Data do pagamento 07/03/2024
  • Valor 3.008,53 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.008,53 16753 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 8524 8524 325813

Dados do empenho de número 02010561
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: CAPESI-CAIXA D E APOSENTADORI A E PENSÃO DO SERVIDOR
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Procuradoria Geral do Município
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Coordenação Superior
  • Projeto / Atividade: 2.142 - Manutenção e Funcionamento da Procuradoria do Município
  • Natureza da despesa: 3.1.91.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: obrigações patronais (CAPESI), dos servidores efetivos, vinculados junto a PROCURADORIA GERAL deste Município.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010561 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 25.000,00
31010163 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 3.008,53
29020178 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 3.016,62
07030036 7 de março de 2024 Pagamento Realizado 3.008,53
27030111 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 3.016,62
02040045 2 de abril de 2024 Pagamento Realizado 3.016,62
30040044 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 3.016,62
29050030 29 de maio de 2024 Liquidação Realizado 3.016,62