Dados do pagamento de número 02050036


  • Data do pagamento 02/05/2024
  • Valor 9,62 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 9,62 50202 Banco do Brasil S.A. ITAPAJE 0852 0852 152722

Dados do empenho de número 02010674
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGETICA DO CEARA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - Fms
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0021 - Fortalecimento da Atenção Básica em Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.092 - Manutenção dos Serviços de Atenção Básica em Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: serviços de tarifas de energia eletricas dos postos de saude (UBS)DE responsabilidades da secretaria de saude do municipio de itapaje-Ce.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010674 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 5.000,00
05010006 5 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 147,41
08010015 8 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 128,44
16010005 16 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 98,32
16010004 16 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 142,42
05020039 5 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 204,08
15020015 15 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 75,85
15020016 15 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 115,99
16020026 16 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 9,62
16020022 16 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 139,78
27020017 27 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 147,41
27020018 27 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 204,08
28020020 28 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 75,85
28020019 28 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 128,44
28020016 28 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 142,42
28020017 28 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 115,99
28020018 28 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 98,32
05030010 5 de março de 2024 Liquidação Realizado 286,96
04040027 4 de abril de 2024 Pagamento Realizado 139,78
04040051 4 de abril de 2024 Liquidação Realizado 289,48
04040029 4 de abril de 2024 Pagamento Realizado 286,96
12040023 12 de abril de 2024 Liquidação Realizado 124,36
19040016 19 de abril de 2024 Liquidação Realizado 121,60
02050036 2 de maio de 2024 Pagamento Realizado 9,62
02050023 2 de maio de 2024 Pagamento Realizado 124,36
02050030 2 de maio de 2024 Pagamento Realizado 289,48
02050026 2 de maio de 2024 Pagamento Realizado 121,60
06050008 6 de maio de 2024 Liquidação Realizado 254,32
15050092 15 de maio de 2024 Pagamento Realizado 254,32