Dados do pagamento de número 23040015


  • Data do pagamento 23/04/2024
  • Valor 6,22 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 6,22 42304 Banco do Brasil S.A. ITAPAJE 0852 0852 188603

Dados do empenho de número 01020063
  • Empenho feito em 01/02/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURIDADE SO CIAL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Munic. de Assistência Social - Fma
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0025 - Proteção Social Básica
  • Projeto / Atividade: 2.116 - Serviços de Proteção Social Básica
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: obrigações patronais(INSS)na responsabilida da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social/CRAS FEDERAL deste Município.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020063 1 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 7.000,00
29020247 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 520,00
20030058 20 de março de 2024 Pagamento Realizado 520,00
27030221 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 520,00
01040069 1 de abril de 2024 Liquidação Realizado 6,22
23040015 23 de abril de 2024 Pagamento Realizado 520,00
23040015 23 de abril de 2024 Pagamento Realizado 6,22
30040224 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 520,00