Dados do pagamento de número 12040002


  • Data do pagamento 12/04/2024
  • Valor 105.374,63 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 100.243,94 41201 Banco do Brasil S.A. ITAPAJE 0852 0852 224405

Dados do empenho de número 01030091
  • Empenho feito em 01/03/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLPAG - SAUDE
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - Fms
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0022 - Fortalecimento dos Serviços Especializados em Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.103 - Manutenção dos Serviços de Especialidade s em Saúde
  • Natureza da despesa: 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil
  • Fonte de recurso: Transf. complementação piso enfermagem
  • Histórico: vencimentos, salários e remunerações da folha de pagamento do pessoal Efetivos e contratados(PISO DA ENFERMAGEM COMPLEMENTAR)vinculados a Secretaria de Saude\ Centro de Especialidades,caps e atenção domiciliar, em Saúde deste município, durante o corrente exercicio de 2024. Conforme Lei Nº 14.434 e portária de nº 1135. Complemento de empenho de nº 02010403.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030091 1 de março de 2024 Empenho Realizado 50.000,00
27030044 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.610,73
27030043 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 516,38
08040008 8 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.610,73
08040009 8 de abril de 2024 Pagamento Realizado 516,38
30040118 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 3.928,91
30040119 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.610,73
30040121 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.610,73
30040117 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 3.928,91