Dados do pagamento de número 25040002


  • Data do pagamento 25/04/2024
  • Valor 1.043,72 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.043,72 5844 Banco do Brasil S.A. ITAPAJE 0852 0852 152722

Dados do empenho de número 01040011
  • Empenho feito em 01/04/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: DISTRIMÉDICA C OMERCIO DE PRO DUTOS MED. E O DONTOLOGICOS L TDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '01.06.2023.01SR'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - Fms
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0022 - Fortalecimento dos Serviços Especializados em Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.104 - Manutenção das Atividades do Hospital Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: aquisição de outros materiais hospitalares destinado a manutençao das atividades da Secretaria de saúde/Hospital Conforme Contrato nº 12.01.2024.01. Emenda parlamentar Julio Ventura de nº 42500021.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01040011 1 de abril de 2024 Empenho Realizado 68.185,90
15040029 15 de abril de 2024 Liquidação Realizado 68.185,90
23040006 23 de abril de 2024 Pagamento Realizado 68.185,90