Prefeitura Municipal de Jaguaretama ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 03050036
- Data do pagamento 03/05/2024
- Valor 936,23 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 604,18 | 45000 | Banco do Brasil S.A. | JAGUARETAMA | 4514 | 13192X |
Dados do empenho de número 02010264
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
- Programa de governo: 0011 - Vigilância em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção das Ações de Vigilância em Sa úde
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transf. complementação piso enfermagem
- Histórico: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILÂNCIA EM SAUDE DE JAGUARETAMA/CE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010264 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 4.000,00 |
31010136 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 936,23 |
06020012 | 6 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 936,23 |
29020115 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 936,23 |
05030055 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 936,23 |
28030050 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 936,23 |
02040032 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 936,23 |
30040181 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 936,23 |
03050036 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 936,23 |