Destalhes do empenho de número 02010028


  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FRANCISCO ROMÃ O GUSTAVO DO N ASCIMENTO
  • CNPJ: XXX.013.443-XX
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0010 - Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
  • Projeto / Atividade: 2.030 - Manut. das Atividades da Atenção Secundá ria em Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010028 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 2.000,00
10010006 10 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 40,00
16010018 16 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 40,00
17010008 17 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 40,00
19010048 19 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 40,00
22010017 22 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 40,00
23010004 23 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 40,00
26010036 26 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 40,00
26010035 26 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 40,00
01020044 1 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 40,00
05020044 5 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 40,00
06020042 6 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 40,00
20020028 20 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 40,00
22020046 22 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 40,00
26020037 26 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 40,00
05030015 5 de março de 2024 Liquidação Realizado 40,00
11030050 11 de março de 2024 Pagamento Realizado 40,00
11030051 11 de março de 2024 Pagamento Realizado 40,00
15030045 15 de março de 2024 Pagamento Realizado 40,00
01040038 1 de abril de 2024 Liquidação Realizado 40,00
04040042 4 de abril de 2024 Liquidação Realizado 40,00
09040044 9 de abril de 2024 Liquidação Realizado 40,00
10040064 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 40,00
17040053 17 de abril de 2024 Pagamento Realizado 40,00
17040054 17 de abril de 2024 Pagamento Realizado 40,00
25040043 25 de abril de 2024 Liquidação Realizado 40,00
02050049 2 de maio de 2024 Liquidação Realizado 40,00
07050052 7 de maio de 2024 Liquidação Realizado 40,00
13050014 13 de maio de 2024 Liquidação Realizado 40,00
16050029 16 de maio de 2024 Liquidação Realizado 40,00