Dados do pagamento de número 29020075
- Data do pagamento 29/02/2024
- Valor 1.712,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Cheque | 1.579,10 | 5129 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1294 | 1294 | 155934 |
Dados do empenho de número 15020004
- Empenho feito em 15/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: T N MAIA JUNIO R - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023030601PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.028 - Manut. das Atividades da Atenção Primári a à Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Atenção Primária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023030601-PE e contrato nº20240194.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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15020004 | 15 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 23.514,00 |
04030010 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.657,10 |
06030037 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.657,10 |
26030056 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.487,10 |