Dados do pagamento de número 07010024


  • Data do pagamento 07/01/2020
  • Valor 604,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 604,00 0 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2201 2201 163201

Dados do empenho de número 06010023
  • Empenho feito em 06/01/2020
  • Tipo: Global
  • Credor: J F DE FREITAS & CIA LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '029/2019-PP'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Governo e Articulação
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0100 - Gestão Estratégica
  • Projeto / Atividade: 2.008 - Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria de Governo e Articulação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: aquisição de combustíveis (DIESEL COMUM BS10) destinados a manutenção de veículos automotores da secretaria de Governo e Articulação - SEGOV do Governo Municipal de Jaguaruana-CE, conforme licitação-PP n. 029/2019 e contrato n. 20200009.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
06010023 6 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 604,00
07010014 7 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 604,00
07010024 7 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 604,00