Prefeitura Municipal de Jardim ( 02/01/2018 a 21/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040048
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 36.609,59 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 27.720,83 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB JARDIM | 2208 | 26425 |
Dados do empenho de número 02010145
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOPAG - FINANC AS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Financas
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0001 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.022 - Coord. e Manut. Administ. da Secretaria de Financas
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010145 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 350.000,00 |
30010074 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 32.395,04 |
30010031 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 32.395,04 |
29020022 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 31.835,09 |
29020031 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 31.835,09 |
29030008 | 29 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 31.693,55 |
01040019 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 31.693,55 |
30040029 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 36.609,59 |
30040048 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 36.609,59 |