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Prefeitura Municipal de Jardim ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 10050006


  • Data do pagamento 10/05/2024
  • Valor 733,09 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 731,33 0 Banco do Brasil S.A. BB JARDIM 2208 216828

Dados do empenho de número 31010033
  • Empenho feito em 31/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FELIX DE FIGUE IREDO CIA LTDA EPP
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '2023.12.05.1'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0001 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.097 - Manutencao do Programa I.G.D.P.B.F/Progr ama Bolsa Família
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: A presente licitação tem por objeto a aquisição de combustíveis e agente redutor Líquido (Arla 32) destinados à frota de veículos e máquinas pertencentes ao Bolsa Familia, por meio da Secretaria de Assistencia Social de Jardim/CE. Conforme licitaçao Nº2023.12.05.1.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
31010033 31 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 10.000,00
08020032 8 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 933,73
04030023 4 de março de 2024 Liquidação Realizado 127,87
07030059 7 de março de 2024 Pagamento Realizado 933,73
14030030 14 de março de 2024 Liquidação Realizado 347,69
22030027 22 de março de 2024 Pagamento Realizado 127,87
10040038 10 de abril de 2024 Liquidação Realizado 733,09
10040206 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 347,69
24040021 24 de abril de 2024 Liquidação Realizado 432,58
03050040 3 de maio de 2024 Liquidação Realizado 166,10
03050037 3 de maio de 2024 Liquidação Realizado 378,63
10050006 10 de maio de 2024 Pagamento Realizado 733,09
15050017 15 de maio de 2024 Pagamento Realizado 432,58
16050035 16 de maio de 2024 Pagamento Realizado 166,10
16050037 16 de maio de 2024 Pagamento Realizado 378,63
21050008 21 de maio de 2024 Liquidação Realizado 509,65