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Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara ( 02/01/2018 a 09/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 27030034


  • Data do pagamento 27/03/2024
  • Valor 8.987,99 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 37.019,61 0 Banco do Brasil S.A. BB 2851 9238X
N/A Débito 17.042,40 0 Banco do Brasil S.A. BB 2851 9238X
N/A Débito 80.129,32 0 Banco do Brasil S.A. BB 4605 272477
N/A Débito 93.100,00 0 Banco do Brasil S.A. BB 2851 9238X
N/A Débito 33.750,00 0 Banco do Brasil S.A. BB 2851 9238X
N/A Débito 12.500,00 0 Banco do Brasil S.A. BB 2851 9238X
N/A Débito 10.000,00 0 Banco do Brasil S.A. BB 2851 9238X
N/A Débito 57.300,00 0 Banco do Brasil S.A. BB 2851 9238X
N/A Débito 8.987,99 0 Banco do Brasil S.A. BB 2851 9238X
N/A Débito 100.300,00 0 Banco do Brasil S.A. BB 2851 9238X
N/A Débito 170.767,22 0 Banco do Brasil S.A. BB 4605 162280
N/A Débito 256.103,46 0 Banco do Brasil S.A. BB 2851 9238X
N/A Débito 23.000,00 0 Banco do Brasil S.A. BB 2851 9238X

Dados do empenho de número 01020016
  • Empenho feito em 01/02/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: INSTITUTO COMP ARTILHA-SAMEAC
  • A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
  • Número da licitação: '009/2021IN'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0010 - Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
  • Projeto / Atividade: 2.067 - Manut. das Atividades da Atenção Secundá ria em Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.50.85.00 - Trans. por me io de contrato de gestão
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: TERMO DE FOMENTO QUE ESTABELECE EM REGIME DE COOPERAÇAO MUTUA, A EXECUÇAO DE PROJETOS DE APOIO A SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL GABRIEL BRANDAO DE SOUSA NO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA, CONFORME PROCESSO N.009/2021. M.A.C.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020016 1 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 900.000,00
27020004 27 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 900.000,00
28020046 28 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 37.019,61
01030012 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 17.042,40
05030075 5 de março de 2024 Pagamento Realizado 80.129,32
05030155 5 de março de 2024 Pagamento Realizado 170.767,22
05030156 5 de março de 2024 Pagamento Realizado 256.103,46
08030074 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 23.000,00
08030001 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 93.100,00
12030011 12 de março de 2024 Pagamento Realizado 12.500,00
13030002 13 de março de 2024 Pagamento Realizado 33.750,00
14030013 14 de março de 2024 Pagamento Realizado 100.300,00
20030007 20 de março de 2024 Pagamento Realizado 10.000,00
26030006 26 de março de 2024 Pagamento Realizado 57.300,00
27030034 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 8.987,99