DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FIXADAS E EXECUTADAS
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneAté o mês de janeiro 
24 ENCONTRADOS.
Código Especificação Dotação fixada (R$) Dotação atualizada (R$) Empenhada no mês (R$) Empenhada até o mês (R$) Liquidada no mês (R$) Liquidada até o mês (R$)
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 27.100,00 27.100,00 10.000,00 10.000,00 819,99 819,99
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 7.347.349,21 7.347.349,21 3.395.000,00 3.395.000,00 395.499,80 395.499,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 2.448.572,85 2.448.572,85 1.049.000,00 1.049.000,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 98.935,02 98.935,02 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 194.100,00 194.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 73.200,00 73.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1.674.936,81 1.674.936,81 51.929,47 51.929,47 0,00 0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 69.100,00 69.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 200.700,00 200.700,00 50.800,00 50.800,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 96.000,00 96.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 94.600,00 94.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 3.208.023,28 3.208.023,28 1.275.084,74 1.275.084,74 32.808,72 32.808,72
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 134.900,00 134.900,00 53.239,18 53.239,18 1.500,00 1.500,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 296.000,00 296.000,00 120.000,00 120.000,00 37.838,98 37.838,98
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 31.840,25 31.840,25 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 27.900,00 27.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 136.900,00 136.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 332.500,00 332.500,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 563.303,75 563.303,75 330.000,00 330.000,00 11.076,69 11.076,69

Total fixado: 17.157.961,17 (R$)

Total dotação: 17.157.961,17 (R$)

Total empenhada no mês: 6.351.053,39 (R$)

Total empenhada até o mês: 6.351.053,39 (R$)

Total liquidada no mês: 479.544,18 (R$)

Total liquidada até o mês: 479.544,18 (R$)