Dados do pagamento de número 05040028


  • Data do pagamento 05/04/2024
  • Valor 13.990,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 13.990,00 40502 Banco do Brasil S.A. BB 2253 32964

Dados do empenho de número 09010003
  • Empenho feito em 09/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: MUNICICONTAS-C ONTABILIDADE E ASSESSORIA MU NICIPAL S/S LT DA
  • A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
  • Número da licitação: '2023.1812.001PM'
  • Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 1001 - Gestão da Política de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.057 - Gerenciamento da Secretaria Mun de Saúde (SECSA)
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
09010003 9 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 167.880,00
05020026 5 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 13.990,00
05030024 5 de março de 2024 Liquidação Realizado 13.990,00
06030010 6 de março de 2024 Pagamento Realizado 13.990,00
01040019 1 de abril de 2024 Liquidação Realizado 13.990,00
05040029 5 de abril de 2024 Pagamento Realizado 13.990,00
05040028 5 de abril de 2024 Pagamento Realizado 13.990,00
30040003 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 13.990,00
10050013 10 de maio de 2024 Pagamento Realizado 13.990,00