DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 00000010



  • Data da liquidação: 28/01/2022
  • Valor: 5.000,00 R$
  • Nota fiscal: 24071
  • Série da nota fiscal: E
  • Tipo da nota: Serviço
  • Emissão da nota fiscal: 28/01/2022

Item da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO 1,00 MÊS 5.000,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.000,00 1022022 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 3302 3302 531014

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