Dados do pagamento de número 30040125


  • Data do pagamento 30/04/2024
  • Valor 10.145,22 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 9.356,27 0 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2285 2285 255114

Dados do empenho de número 02010221
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0807 - Assistência Social Geral
  • Projeto / Atividade: 2.053 - Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: folha de pagamento, vencimentos e gratificações e demais despesas de pessoal, de interesse dessa secretaria durante o exercicio de 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010221 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 65.000,00
31010060 31 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 9.985,94
31010073 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 9.985,94
29020048 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 10.413,50
29020123 29 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 9.624,55
28030078 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 10.678,26
28030078 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 10.678,26
30040084 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 10.145,22
30040125 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 10.145,22