Dados do pagamento de número 28030039


  • Data do pagamento 28/03/2024
  • Valor 1.412,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.284,92 0 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2285 2285 262552

Dados do empenho de número 02010236
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0807 - Assistência Social Geral
  • Projeto / Atividade: 2.050 - Manutenção do Bloco de Serviços da Prote ção Social Especial de Media e Alta Com
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: folha de pagamento, vencimentos e gratificações e demais despesas de pessoal, de interesse dessa secretaria durante o exercicio de 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010236 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 14.000,00
31010087 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 1.306,10
31010071 31 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 1.306,10
29020092 29 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.306,10
29020105 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.412,00
28030039 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.412,00
28030039 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.412,00