Dados do pagamento de número 31010006


  • Data do pagamento 31/01/2020
  • Valor 1.057,21 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.057,21 104508 Banco do Brasil S.A. BB-4555-1 4555 5741X

Dados do empenho de número 30010001
  • Empenho feito em 30/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: COMÉRCIO E DIS TRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOL ARES LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Mauriti
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0009 - Administrando o Legislativo
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutencao do Plenario e da Atividade Parlamentar
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIMENTO DOS GABINETES DE VEREADORES

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
30010001 30 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 1.057,21
30010002 30 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 1.057,21
31010006 31 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 1.057,21