Dados do pagamento de número 22040010


  • Data do pagamento 22/04/2024
  • Valor 16.600,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 16.600,00 0 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 4377-X 4377 67784

Dados do empenho de número 01030079
  • Empenho feito em 01/03/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: JOTA BARROS PR OJETOS E ASSES SORIA TÉCNICA EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
  • Número da licitação: '1010.01/22-TP'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec de Obras, Infraestrutura e Urbanismo
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0018 - Apoio Administrativos a Secretaria de Obras
  • Projeto / Atividade: 2.071 - Func. da Secretaria de Obras, Infraestru tura e Serviços Públicos
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: contratação de empresa especializada para elaboração de Projetos de Engenharia e Arquitetura para capacitação de recursos Estaduais e Federais, bem como utilização em obras de recursos próprios Municipal, com projeto para construção da passagem molhada na localidade de Água Boa, neste Município, promovido pela Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo, referente a 14ª medição do contrato nº20220807.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030079 1 de março de 2024 Empenho Realizado 16.600,00
28030021 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 16.600,00
22040010 22 de abril de 2024 Pagamento Realizado 16.600,00