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Prefeitura Municipal de Miraíma ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 08030018


  • Data do pagamento 08/03/2024
  • Valor 962,06 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 962,06 302686 Banco do Brasil S.A. ITAPIPOCA 0374 383627

Dados do empenho de número 22010010
  • Empenho feito em 22/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: ANA BEATRIZ DE ARAÚJO DA SIL VA ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '2022.12.27.01PE'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
  • Programa de governo: 0025 - Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental
  • Projeto / Atividade: 2.056 - Coordenação do Programa Nacional de Mere nda Escolar.
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do PNAE
  • Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Programa Merenda Escolar da rede pública de ensino do Município de Miraíma, de interesse da Secretaria Municipal de Educação. Conforme Pregão de Nº2022.12.27.01 e Contrato de Nº 20240118.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22010010 22 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 36.962,10
26010026 26 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 642,60
26010024 26 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 293,76
26010012 26 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 1.119,96
26010025 26 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 596,70
08020016 8 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 642,60
26020019 26 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 2.680,61
26020016 26 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.718,55
26020021 26 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 962,06
27020015 27 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 8.532,45
28020028 28 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.296,45
08030020 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 293,76
08030014 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 596,70
08030018 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 962,06
08030017 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 8.532,45
08030016 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.296,45
08030019 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.119,96
08030015 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 2.680,61
03040022 3 de abril de 2024 Liquidação Realizado 663,30
25040002 25 de abril de 2024 Pagamento Realizado 663,30