Dados do pagamento de número 30080001


  • Data do pagamento 30/08/2022
  • Valor 2.321,78 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.321,78 830001 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2308 2308 52485

Dados do empenho de número 24010032
  • Empenho feito em 24/01/2022
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: CAIXA ECONOMIC A FEDERAL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0111 - Ações do Poder Legislativo
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços, dos servidores da Câmara Municipal de Missão Velha (CE).

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
24010032 24 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 22.800,00
28010004 28 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 1.897,30
28010003 28 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 1.897,30
25020004 25 de fevereiro de 2022 Pagamento Realizado 2.651,51
25020005 25 de fevereiro de 2022 Liquidação Realizado 2.651,51
31030003 31 de março de 2022 Liquidação Realizado 2.605,10
31030003 31 de março de 2022 Pagamento Realizado 2.605,10
29040016 29 de abril de 2022 Pagamento Realizado 2.359,19
29040016 29 de abril de 2022 Liquidação Realizado 2.359,19
27050001 27 de maio de 2022 Pagamento Realizado 2.301,78
27050001 27 de maio de 2022 Liquidação Realizado 2.301,78
29060001 29 de junho de 2022 Liquidação Realizado 2.351,70
29060002 29 de junho de 2022 Pagamento Realizado 2.351,70
29070002 29 de julho de 2022 Pagamento Realizado 2.311,78
29070002 29 de julho de 2022 Liquidação Realizado 2.311,78
30080001 30 de agosto de 2022 Liquidação Realizado 2.321,78
30080001 30 de agosto de 2022 Pagamento Realizado 2.321,78
30090002 30 de setembro de 2022 Liquidação Realizado 2.321,78
30090002 30 de setembro de 2022 Pagamento Realizado 2.321,78
03100001 3 de outubro de 2022 Empenho Anulado 1.678,08