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Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 07060005


  • Data do pagamento 07/06/2022
  • Valor 85,24 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 85,24 169544 Banco do Brasil S.A. MOMBAÇA 7587 7587 169544

Dados do empenho de número 03010075
  • Empenho feito em 03/01/2022
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
  • Projeto / Atividade: 2.056 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: tarifas telefônicas para suprir as necessidades da Secretaria de Assistência Social neste município.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010075 3 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 4.000,00
03010043 3 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 87,76
03010041 3 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 193,91
01020021 1 de fevereiro de 2022 Liquidação Realizado 82,72
18020093 18 de fevereiro de 2022 Pagamento Realizado 87,76
18020098 18 de fevereiro de 2022 Pagamento Realizado 193,91
03030022 3 de março de 2022 Liquidação Realizado 85,27
14030044 14 de março de 2022 Pagamento Realizado 82,72
01040047 1 de abril de 2022 Liquidação Realizado 85,19
01040035 1 de abril de 2022 Liquidação Realizado 149,21
25040018 25 de abril de 2022 Pagamento Realizado 85,27
03050035 3 de maio de 2022 Liquidação Realizado 85,24
09050015 9 de maio de 2022 Pagamento Realizado 85,19
09050007 9 de maio de 2022 Pagamento Realizado 149,21
01060034 1 de junho de 2022 Liquidação Realizado 82,72
07060005 7 de junho de 2022 Pagamento Realizado 85,24
01070043 1 de julho de 2022 Liquidação Realizado 87,71
06070004 6 de julho de 2022 Pagamento Realizado 82,72
01080142 1 de agosto de 2022 Liquidação Realizado 80,15
12080030 12 de agosto de 2022 Pagamento Realizado 87,71
01090058 1 de setembro de 2022 Liquidação Realizado 84,45
14090066 14 de setembro de 2022 Pagamento Realizado 80,15
03100080 3 de outubro de 2022 Liquidação Realizado 86,85
13100133 13 de outubro de 2022 Pagamento Realizado 84,45
01110047 1 de novembro de 2022 Liquidação Realizado 82,72
16110026 16 de novembro de 2022 Pagamento Realizado 86,85
01120046 1 de dezembro de 2022 Liquidação Realizado 78,61
01120074 1 de dezembro de 2022 Empenho Anulado 2.647,49
14120007 14 de dezembro de 2022 Pagamento Realizado 82,72