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Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 21/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 30090066


  • Data do pagamento 30/09/2022
  • Valor 13.109,25 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 9.925,74 169544 Banco do Brasil S.A. MOMBAÇA 7587 7587 169544

Dados do empenho de número 03050242
  • Empenho feito em 03/05/2022
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
  • Projeto / Atividade: 2.056 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: vencimentos, salários e gratificações dos profissionais efetivo/comissionado vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social. (reforço ao empenho nº03010200).

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03050242 3 de maio de 2022 Empenho Realizado 300.000,00
30050096 30 de maio de 2022 Pagamento Realizado 71.456,00
30050119 30 de maio de 2022 Liquidação Realizado 71.456,00
30060022 30 de junho de 2022 Pagamento Realizado 606,00
30060091 30 de junho de 2022 Liquidação Realizado 71.496,40
30060090 30 de junho de 2022 Liquidação Realizado 11.345,00
30060007 30 de junho de 2022 Liquidação Realizado 606,00
30060078 30 de junho de 2022 Pagamento Realizado 11.345,00
30060077 30 de junho de 2022 Pagamento Realizado 71.496,40
29070090 29 de julho de 2022 Liquidação Realizado 11.345,00
29070091 29 de julho de 2022 Liquidação Realizado 77.522,80
29070039 29 de julho de 2022 Pagamento Realizado 77.522,80
29070038 29 de julho de 2022 Pagamento Realizado 11.345,00
30080095 30 de agosto de 2022 Pagamento Realizado 14.631,02
30080122 30 de agosto de 2022 Liquidação Realizado 14.631,02
01090124 1 de setembro de 2022 Empenho Anulado 28.488,53
30090078 30 de setembro de 2022 Liquidação Realizado 13.109,25
30090066 30 de setembro de 2022 Pagamento Realizado 13.109,25