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Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 21/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 13070019


  • Data do pagamento 13/07/2022
  • Valor 200,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 200,00 169544 Banco do Brasil S.A. MOMBAÇA 7587 7587 169544
Diárias
  • Beneficiado: MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA LIMA
  • Número da portaria: 130601/22
  • Data da portaria: 13/06/2022
  • Destino: FORTALEZA - CE
  • Início 14/06/2022
  • Final 14/06/2022
  • Quantidade 1,00
  • Valor unitário: 200,00 R$
  • Valor total: 200,00 R$
  • Motivo concessão de 01 (uma) diária a Sra. Maria de Fátima Sousa Lima, ocupante do cargo de Secretária de Assistência Social neste município, destinado a custear despesas com deslocamento a cidade de Fortaleza-CE, no dia 14 de junho de 2022, onde irá fazer a entrega da prestação de contas da Concessão do Vale-Gás, conforme portaria nº130601/2022, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Dados do empenho de número 13060002
  • Empenho feito em 13/06/2022
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MARIA DE FÁTIM A DE SOUSA LIM A
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
  • Projeto / Atividade: 2.056 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: concessão de 01 (uma) diária a Sra. Maria de Fátima Sousa Lima, ocupante do cargo de Secretária de Assistência Social neste município, destinado a custear despesas com deslocamento a cidade de Fortaleza-CE, no dia 14 de junho de 2022, onde irá fazer a entrega da prestação de contas da Concessão do Vale-Gás, conforme portaria nº130601/2022, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
13060002 13 de junho de 2022 Empenho Realizado 200,00
13060012 13 de junho de 2022 Liquidação Realizado 200,00
13070019 13 de julho de 2022 Pagamento Realizado 200,00