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Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 11030084


  • Data do pagamento 11/03/2024
  • Valor 199,05 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 199,05 137480 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0758 0758 137480

Dados do empenho de número 01020485
  • Empenho feito em 01/02/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: J. ROBERTO CAV ALCANTE - ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '003/2022SESA-PP'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
  • Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: contratação de empresa especializada em instalação de equipamentos e fornecimento de serviços de internet via radio para as Unidades Básicas de Saúde - UBS, da zona rural do município de Mombaça-CE, junto à Secretaria municipal de Saúde, conforme segunda alteração prazo contratual ao processo de licitação na modalidade Pregão Presencial Nº003/2022SESA-PP, contrato Nº030502201SESA.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020485 1 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 2.787,50
29020291 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 199,11
29020312 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 199,11
29020310 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 199,11
29020308 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 199,11
29020304 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 199,11
29020301 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 199,10
29020298 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 199,10
11030084 11 de março de 2024 Pagamento Realizado 199,06
11030084 11 de março de 2024 Pagamento Realizado 199,05
11030084 11 de março de 2024 Pagamento Realizado 199,08
11030084 11 de março de 2024 Pagamento Realizado 199,09
11030084 11 de março de 2024 Pagamento Realizado 199,10
11030084 11 de março de 2024 Pagamento Realizado 199,11
11030084 11 de março de 2024 Pagamento Realizado 199,07
27030107 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 199,10
27030118 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 199,11
27030116 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 199,11
27030114 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 199,11
27030112 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 199,11
27030111 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 199,11
27030110 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 199,10
11040193 11 de abril de 2024 Pagamento Realizado 199,06
11040193 11 de abril de 2024 Pagamento Realizado 199,05
11040193 11 de abril de 2024 Pagamento Realizado 199,07
11040193 11 de abril de 2024 Pagamento Realizado 199,08
11040193 11 de abril de 2024 Pagamento Realizado 199,09
11040193 11 de abril de 2024 Pagamento Realizado 199,10
11040193 11 de abril de 2024 Pagamento Realizado 199,11