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Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 21/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 27020012


  • Data do pagamento 27/02/2024
  • Valor 13.427,01 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 13.427,01 2932 Caixa Econômica Federal SENADOR POMPEU 0754 2932

Dados do empenho de número 01020525
  • Empenho feito em 01/02/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: CONSORCIO PUBL ICO DE SAÚDE D A MICRORREGIÃO DE IGUATU- CP SMIG
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0009 - Saúde Perto do Cidadão
  • Projeto / Atividade: 2.030 - Transferência para Consórcio Intermunici pal de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.71.70.00 - Rateio p/ par ticip. em cons órcio público
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: concessão finaceira para formação do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Iguatu-CPSMIG, conforme Termo de Rateio Nº 02/2013 de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020525 1 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 321.635,55
27020011 27 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 50.900,10
27020074 27 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 13.427,01
27020073 27 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 50.900,10
27020012 27 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 13.427,01
26030042 26 de março de 2024 Liquidação Realizado 50.900,10
26030008 26 de março de 2024 Pagamento Realizado 13.427,01
26030043 26 de março de 2024 Liquidação Realizado 13.427,01
26030007 26 de março de 2024 Pagamento Realizado 50.900,10
30040138 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 49.590,01
30040139 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 13.081,42
30040039 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 13.081,42
30040038 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 49.590,01