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Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 24/04/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 22030002


  • Data do pagamento 22/03/2024
  • Valor 200,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 200,00 359246 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0758 0758 359246
Diárias
  • Beneficiado: MARIA AURINETE DE ALMEIDA
  • Número da portaria: 210301/24
  • Data da portaria: 21/03/2024
  • Destino: FORTALEZA - CE
  • Início 22/03/2024
  • Final 22/03/2024
  • Quantidade 1,00
  • Valor unitário: 200,00 R$
  • Valor total: 200,00 R$
  • Motivo concessão de 01(uma) diária a Sra. Maria Aurinete de Almeida, ocupante do cargo de Secretária de Administração, destinado a custear despesas com deslocamento à cidade de Fortaleza-CE, no dia 22 de março de 2024, onde irá tratar de assuntos relacionados a DIRF, E Social e Rais da Prefeitura de Mombaça, junto ao escritório de Recursos Humanos - RH Parente Acessoria e Processamento de Dados, conforme portaria Nº210301/2024, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração.

Dados do empenho de número 13030003
  • Empenho feito em 13/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FRANCISCO ANTO NIO BATISTA EP P
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '001-2023SME-PE'
  • Unidade orçamentária: 003 - Secretaria Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
  • Programa de governo: 0016 - Aprender e Educar com Qualidade
  • Projeto / Atividade: 2.035 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Educação Básica
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do PNAE
  • Histórico: aquisição de generos alimentícios destinados ao Programa de Alimentação Escolar do município de Mombaça-CE, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Fundamental- PNAEF, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, conforme processo de licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº001/2023SME-PE, contrato Nº13032401SME.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
13030003 13 de março de 2024 Empenho Realizado 8.810,85
26030010 26 de março de 2024 Liquidação Realizado 8.810,85