Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 29/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 12040054
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 40,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 40,00 | 137480 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0758 | 0758 | 137480 |
Diárias
- Beneficiado: ARLINDO MENDES DE LIMA
- Número da portaria: 050302/24
- Data da portaria: 05/03/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 06/03/2024
- Final 06/03/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 40,00 R$
- Valor total: 40,00 R$
- Motivo concessão de 01(uma) diária ao Sr. Arlindo Mendes de Lima, ocupante do cargo de motorista, lotado no hospital M.A.A.C. no município de Mombaça-CE, destinado a custear despesas com deslocamento à cidade de Fortaleza/CE, no dia 06 de março de 2024, onde transportará pacientes para o Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme portaria Nº050302/2024, de responsabilidade da Secretaria municipal de Saúde.
Dados do empenho de número 06030005
- Empenho feito em 06/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: THIAGO DE ANDR ADE MOTA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0009 - Saúde Perto do Cidadão
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manutenção da Rede de Serviços Especializados em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: concessão de 04(quatro) diarias ao Sr. Thiago de Andrade Mota, ocupante do cargo de motorista, lotado no Hospital M.A.A.C., destinado a custear despesas com deslocamento à cidade de Iguatú/CE, nos dias 07,11,23 e 31 de março de 2024, onde transportará pacientes para o Hospital Regional, conforme portaria N°060301/2024, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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06030005 | 6 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 80,00 |
06030046 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 80,00 |
12040057 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 80,00 |