Dados do pagamento de número 04040027


  • Data do pagamento 04/04/2024
  • Valor 682,44 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 682,44 0 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0863 0863 152919

Dados do empenho de número 02010459
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria da Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0171 - Programa de Ações Básicas de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.009 - Gestão e Manutenção da Secretaria da Saúde
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: vencimentos e salários fixos (OUTROS ADICIONAIS) de servidores efetivos, lotados junto à Gestão e Manutenção da Secretaria da Saúde - SESA, deste município, durante o corrente exercício.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010459 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 1.000.000,00
30010184 30 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 144.960,71
30010186 30 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 744,48
09020106 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 144.960,71
09020106 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 744,48
29020215 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 148.254,81
29020217 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 620,40
06030041 6 de março de 2024 Pagamento Realizado 620,40
06030041 6 de março de 2024 Pagamento Realizado 148.254,81
28030110 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 160.876,02
28030112 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 682,44
04040027 4 de abril de 2024 Pagamento Realizado 160.876,02
04040027 4 de abril de 2024 Pagamento Realizado 682,44