Dados do pagamento de número 03050021


  • Data do pagamento 03/05/2024
  • Valor 8.153,95 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 8.153,95 0 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0863 0863 341150

Dados do empenho de número 11030003
  • Empenho feito em 11/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: JACQUELINE SIL VA FROTA ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PE-022-2023-SED'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educação - FME
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0220 - Alimentação Escolar
  • Projeto / Atividade: 2.018 - Gestão e Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do PNAE
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PE-022/2023-SEDUC.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
11030003 11 de março de 2024 Empenho Realizado 86.133,25
18030003 18 de março de 2024 Liquidação Realizado 4.890,00
01040054 1 de abril de 2024 Liquidação Realizado 56.113,30
08040040 8 de abril de 2024 Liquidação Realizado 12.672,00
12040045 12 de abril de 2024 Liquidação Realizado 8.153,95
22040016 22 de abril de 2024 Liquidação Realizado 2.048,00
24040024 24 de abril de 2024 Pagamento Realizado 4.890,00
24040024 24 de abril de 2024 Pagamento Realizado 12.672,00
24040024 24 de abril de 2024 Pagamento Realizado 56.113,30
03050020 3 de maio de 2024 Pagamento Realizado 2.048,00
03050021 3 de maio de 2024 Pagamento Realizado 8.153,95