Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0807 - Assistência Social Geral
- Descrição: Assistencia Social, incluindo distribuição de cestas básicas a comunidades carentes e a pessoas que se encontrem em situação de extrema pobreza, ajuda aos mais necessitados e aos pobres na forma da lei, reinserção social dessas familias, construção de centros de assistencia social - Manter as atividades do CRAS e CREAS equipando conforme a necessidade dos serviços prestados e exigência do Governo Federal, adquirindo equipamentos pedagógicos, audiovisuais e mobiliários - Realização de oficinas em grupos para
- Valor para o ano de 2024: R$0,00
Valores do programa no mês de 2024
Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 93.959,06 | -93.959,06 | 126.893,83 | 138.968,71 |
Descrição: Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.882,23 | 13.882,23 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
---|---|---|---|
29/02/2024 | 02010054 | Vencimentos, Vantagens fixas e subisidios e demais gratificações incidentes sobre folha pagamento de pessoal a serviço da Secretaria de Assistencia Social programa Criança Feliz. | 7.246,23 |
28/03/2024 | 02010054 | Vencimentos, Vantagens fixas e subisidios e demais gratificações incidentes sobre folha pagamento de pessoal a serviço da Secretaria de Assistencia Social programa Criança Feliz. | 6.636,00 |
Descrição: Manutenção do SCFV - Crianças, Adolescentes e Idosos
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 | 14.766,52 | 14.766,52 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
---|---|---|---|
29/02/2024 | 29020002 | Vencimentos, Vantagens fixas e subisidios e demais gratificações incidentes sobre folha pagamento de pessoal a serviço da Secretaria do Trabalho e Ação Social - SCFV deste Município. | 2.201,72 |
29/02/2024 | 02010057 | Vencimentos, Vantagens fixas e subisidios e demais gratificações incidentes sobre folha pagamento de pessoal a serviço da Secretaria do Trabalho e Ação Social - SCFV deste Município. | 5.504,80 |
28/03/2024 | 29020002 | Vencimentos, Vantagens fixas e subisidios e demais gratificações incidentes sobre folha pagamento de pessoal a serviço da Secretaria do Trabalho e Ação Social - SCFV deste Município. | 7.060,00 |
Descrição: Manutenção da Proteção Básica
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 1.684,21 | -1.684,21 | 6.484,21 | 6.484,21 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
---|---|---|---|
29/02/2024 | 02010056 | Vencimentos, Vantagens fixas e subisidios e demais gratificações incidentes sobre folha pagamento de pessoal a serviço da Secretaria do Trabalho e Ação Social - Cras deste Município. | 2.400,00 |
18/03/2024 | 05030001 | CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO CRAS. | 421,05 |
18/03/2024 | 07030001 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIOANL PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES COM DEFEITOS DO CRAS. | 1.263,16 |
28/03/2024 | 02010056 | Vencimentos, Vantagens fixas e subisidios e demais gratificações incidentes sobre folha pagamento de pessoal a serviço da Secretaria do Trabalho e Ação Social - Cras deste Município. | 2.400,00 |
Descrição: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 22.274,85 | -22.274,85 | 85.851,65 | 97.926,53 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
---|---|---|---|
28/02/2024 | 02010073 | EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO CONTROLE DE MATERIAIS COMPREENDENDO: SETOR DE COMPRAS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, COMBUSTÍVEL E PATRIMÔNIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO. | 960,00 |
29/02/2024 | 02010051 | Vencimentos, Vantagens fixas e subisidios e demais gratificações incidentes sobre folha pagamento de pessoal a serviço da Secretaria do Trabalho e Ação Social - Administração deste Município. | 21.910,93 |
29/02/2024 | 02010053 | Vencimentos, Vantagens fixas e subisidios e demais gratificações incidentes sobre folha pagamento de pessoal a serviço da Secretaria do Trabalho e Ação Social - Administração contrato deste Município. | 3.325,00 |
12/03/2024 | 02010187 | INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TRABALHO JÁ NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE E DAS OUTRAS POVIDENCIAS. | 500,00 |
12/03/2024 | 02020090 | INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TRABALHO JÁ NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE E DAS OUTRAS POVIDENCIAS. | 250,00 |
12/03/2024 | 02020088 | INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TRABALHO JÁ NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE E DAS OUTRAS POVIDENCIAS. | 500,00 |
12/03/2024 | 02010178 | INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TRABALHO JÁ NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE E DAS OUTRAS POVIDENCIAS. | 500,00 |
12/03/2024 | 02010173 | INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TRABALHO JÁ NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE E DAS OUTRAS POVIDENCIAS. | 500,00 |
12/03/2024 | 02010169 | INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TRABALHO JÁ NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE E DAS OUTRAS POVIDENCIAS. | 500,00 |
12/03/2024 | 02020086 | INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TRABALHO JÁ NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE E DAS OUTRAS POVIDENCIAS. | 500,00 |
12/03/2024 | 02020087 | INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TRABALHO JÁ NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE E DAS OUTRAS POVIDENCIAS. | 1.000,00 |
12/03/2024 | 02010177 | INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TRABALHO JÁ NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE E DAS OUTRAS POVIDENCIAS. | 500,00 |
12/03/2024 | 02010176 | INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TRABALHO JÁ NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE E DAS OUTRAS POVIDENCIAS. | 500,00 |
12/03/2024 | 02010171 | INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TRABALHO JÁ NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE E DAS OUTRAS POVIDENCIAS. | 600,00 |
12/03/2024 | 02010175 | INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TRABALHO JÁ NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE E DAS OUTRAS POVIDENCIAS. | 600,00 |
12/03/2024 | 02010179 | INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TRABALHO JÁ NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE E DAS OUTRAS POVIDENCIAS. | 500,00 |
12/03/2024 | 02010174 | INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TRABALHO JÁ NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE E DAS OUTRAS POVIDENCIAS. | 500,00 |
12/03/2024 | 02020085 | INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TRABALHO JÁ NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE E DAS OUTRAS POVIDENCIAS. | 500,00 |
12/03/2024 | 02020089 | INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TRABALHO JÁ NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE E DAS OUTRAS POVIDENCIAS. | 750,00 |
12/03/2024 | 02010180 | INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TRABALHO JÁ NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE E DAS OUTRAS POVIDENCIAS. | 500,00 |
12/03/2024 | 01030035 | INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TRABALHO JÁ NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE E DAS OUTRAS POVIDENCIAS. | 500,00 |
13/03/2024 | 02010051 | Vencimentos, Vantagens fixas e subisidios e demais gratificações incidentes sobre folha pagamento de pessoal a serviço da Secretaria do Trabalho e Ação Social - Administração deste Município. | 218,40 |
14/03/2024 | 01020002 | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP)ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 362,49 |
14/03/2024 | 01030029 | AQUISIÇÃO E COMBUSTIVEIS DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MORAUJO. Emprenho de relançamento devido a erro no lançamento da fonte referente ao empenho 0103002 | 4.067,24 |
15/03/2024 | 02010170 | INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TRABALHO JÁ NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE E DAS OUTRAS POVIDENCIAS. | 500,00 |
15/03/2024 | 01030036 | INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TRABALHO JÁ NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE E DAS OUTRAS POVIDENCIAS. | 500,00 |
18/03/2024 | 01030032 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL, LASER, PRETO E BRANCO, CARTUCHO DO TONER PARA TRÊS MIL PAGINAS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO A PARTIR DE 40PPM, TRANSFORMSDOR DEB ALIMENTAÇÃO COMPATIVEL(MANUTENÇÃO E RECARGA POR CONTA DA CONTRATADA)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 810,75 |
18/03/2024 | 01030032 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL, LASER, PRETO E BRANCO, CARTUCHO DO TONER PARA TRÊS MIL PAGINAS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO A PARTIR DE 40PPM, TRANSFORMSDOR DEB ALIMENTAÇÃO COMPATIVEL(MANUTENÇÃO E RECARGA POR CONTA DA CONTRATADA)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 810,75 |
18/03/2024 | 02010097 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E INFORMATIVOS DE UTILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MORAUJO. | 650,00 |
18/03/2024 | 02010030 | DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS DA SECRETARIA ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 24,00 |
18/03/2024 | 14030002 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ELABORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTEUDO PARA PLATAFORMAS DE REDES SOCIAIS , VISANDO ATENDER E EVENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MORAUJO. | 5.000,00 |
18/03/2024 | 02010029 | TARIFAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 125,25 |
18/03/2024 | 02010029 | TARIFAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 125,25 |
18/03/2024 | 02010092 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPO. | 5.800,00 |
18/03/2024 | 02010092 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPO. | 5.800,00 |
18/03/2024 | 02010203 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK COM VELOCIDADE DE 100MB DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MORAUJO. | 800,00 |
18/03/2024 | 02010083 | prestação de serviços advocaticios na função de advogado dativo para suprir as necessidades juridicas das pessoas carentes do municipio de moraujo, junto a secretaria do trabalho e assistencia social do municipio de moraujo-ce. | 2.310,00 |
18/03/2024 | 02010202 | prestação de serviço em publicações de materias legais do interesse do município no jornais degrande circulação, diário oficial da união, da Secretaria do Trabalho e Ação Social de Moraújo. | 666,50 |
18/03/2024 | 06020002 | prestação de serviço em publicações de materias legais do interesse do município no jornais degrande circulação, diário oficial da união, da Secretaria do Trabalho e Ação Social de Moraújo. | 885,15 |
18/03/2024 | 02010073 | EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO CONTROLE DE MATERIAIS COMPREENDENDO: SETOR DE COMPRAS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, COMBUSTÍVEL E PATRIMÔNIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO. | 960,00 |
18/03/2024 | 02010107 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO-CE. | 600,00 |
18/03/2024 | 03010005 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRERTARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO. | 1.800,00 |
18/03/2024 | 02010106 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS E GERENCIAMENTO EM SISTEMA PROPRIO DE AUTOMAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS. | 973,68 |
18/03/2024 | 07030005 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ,MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICPIO DE MORAUJO. | 3.374,85 |
27/03/2024 | 15030002 | 1(UMA) DIARIA PARA SR.A CLARA ARAUJO FONTENELE SOUZA, PARA O CURSO TECNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO , 08 E 22 DE MARÇO , 05 E 19 DE ABRIL 03,17 E 31 DE MAIO DE 2024(ETAPA TEORICA)NA CIDADE DE FORTALEZA. | 100,00 |
28/03/2024 | 02010051 | Vencimentos, Vantagens fixas e subisidios e demais gratificações incidentes sobre folha pagamento de pessoal a serviço da Secretaria do Trabalho e Ação Social - Administração deste Município. | 21.441,29 |
28/03/2024 | 02010053 | Vencimentos, Vantagens fixas e subisidios e demais gratificações incidentes sobre folha pagamento de pessoal a serviço da Secretaria do Trabalho e Ação Social - Administração contrato deste Município. | 3.325,00 |
Descrição: Manutenção do IGD PAB.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.909,22 | 5.909,22 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
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29/02/2024 | 02010055 | Vencimentos, Vantagens fixas e subisidios e demais gratificações incidentes sobre folha pagamento de pessoal a serviço da Secretaria do Trabalho e Ação Social - CADUNICO deste município. | 3.085,22 |
28/03/2024 | 02010055 | Vencimentos, Vantagens fixas e subisidios e demais gratificações incidentes sobre folha pagamento de pessoal a serviço da Secretaria do Trabalho e Ação Social - CADUNICO deste município. | 2.824,00 |