User

Prefeitura Municipal de Nova Russas ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 15050005


  • Data do pagamento 15/05/2024
  • Valor 3.500,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.500,00 0 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 1409 1409 342289

Dados do empenho de número 02010275
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: M K SERVICOS E M CONSTRUCAO E TRANSPORTE ES COLAR EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'GM-PE023/2022'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0136 - Manutenção dos Serviços de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.062 - Gestão do Programa de Atenção Básica
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: locação de veículo, junto ao Progama de Atenção Básica, da Secretaria de Saúde do Município de Nova Russas-Ce, conforme Processo Licitatório Nº GM-PE023/2022 e Aditivos.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010275 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 42.000,00
16020006 16 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 3.500,00
29020104 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 3.500,00
01030010 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 3.500,00
02040035 2 de abril de 2024 Liquidação Realizado 3.500,00
11040014 11 de abril de 2024 Liquidação Realizado 3.500,00
15050005 15 de maio de 2024 Pagamento Realizado 3.500,00
15050004 15 de maio de 2024 Pagamento Realizado 3.500,00
15050003 15 de maio de 2024 Pagamento Realizado 3.500,00