Dados do pagamento de número 13010003


  • Data do pagamento 13/01/2021
  • Valor 19.079,45 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 19.079,45 11301 Banco do Brasil S.A. NOVA RUSSAS 0001 45624

Dados do empenho de número 13010002
  • Empenho feito em 13/01/2021
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ENEL- COMPANHI A ENERGETICA D O CEARA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0060 - Modernização e Gestão Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.079 - Gestão e Manutenção dos Serviços Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
  • Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
  • Fonte de recurso: Outros Recursos Vinculados
  • Histórico: tarifas de energia eletrica de responsabilidade desta autarquia SAAE - Serviços Autonomo de Agua e Esgoto, deste municipio, reconhecida como despesas de exercicios anteriores.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
13010002 13 de janeiro de 2021 Empenho Realizado 19.079,45
13010002 13 de janeiro de 2021 Liquidação Realizado 19.079,45
13010003 13 de janeiro de 2021 Pagamento Realizado 19.079,45