Dados do pagamento de número 20060002


  • Data do pagamento 20/06/2018
  • Valor 20.635,61 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 20.635,61 0 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 1296 1296 89311

Dados do empenho de número 02010013
  • Empenho feito em 02/01/2018
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURI DADE SOCIAL - INSS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Novo Oriente
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Desenvolvimento Legislativo
  • Projeto / Atividade: 2.072 - Gerenciamento das Atividades Legislativas
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Recursos ordinários
  • Histórico: contribuições previdenciárias de responsabilidade da Câmara Municipal de Novo Oriente.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010013 2 de janeiro de 2018 Empenho Realizado 200.000,00
05010002 5 de janeiro de 2018 Pagamento Realizado 4.104,64
05010001 5 de janeiro de 2018 Liquidação Realizado 4.104,64
19010012 19 de janeiro de 2018 Pagamento Realizado 16.821,85
19010011 19 de janeiro de 2018 Liquidação Realizado 16.821,85
20020011 20 de fevereiro de 2018 Liquidação Realizado 20.938,89
20020009 20 de fevereiro de 2018 Pagamento Realizado 20.938,89
20030007 20 de março de 2018 Pagamento Realizado 20.931,89
20030009 20 de março de 2018 Liquidação Realizado 20.931,89
25040001 25 de abril de 2018 Liquidação Realizado 21.128,33
25040003 25 de abril de 2018 Pagamento Realizado 21.128,33
18050018 18 de maio de 2018 Pagamento Realizado 20.802,30
18050012 18 de maio de 2018 Liquidação Realizado 20.802,30
20060001 20 de junho de 2018 Liquidação Realizado 20.635,61
20060002 20 de junho de 2018 Pagamento Realizado 20.635,61
27070004 27 de julho de 2018 Liquidação Realizado 21.102,76
27070006 27 de julho de 2018 Pagamento Realizado 21.102,76
02080005 2 de agosto de 2018 Liquidação Realizado 20.635,61
02080002 2 de agosto de 2018 Pagamento Realizado 20.635,61
31080004 31 de agosto de 2018 Liquidação Realizado 20.635,61
31080010 31 de agosto de 2018 Pagamento Realizado 20.635,61
03090001 3 de setembro de 2018 Empenho Anulado 12.262,51