Dados do pagamento de número 00000045


  • Data do pagamento 25/01/2022
  • Valor 243,91 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 243,91 12502 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0956 0956 76880

Dados do empenho de número 00000039
  • Empenho feito em 20/01/2022
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: JONATHAN VALCI RODRIGUES DE SOUSA-ME
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Orós
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Processo Legislativo e Controle Externo
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000039 20 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 246,21
00000036 21 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 243,91
00000004 24 de janeiro de 2022 Empenho Anulado 2,30
00000045 25 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 243,91