Dados do pagamento de número 00000048


  • Data do pagamento 28/01/2022
  • Valor 290,69 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 290,69 18040 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0956 0956 76880

Dados do empenho de número 00000042
  • Empenho feito em 28/01/2022
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MONTEIRO E COS TA COM LTDA-L1 6
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Orós
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Processo Legislativo e Controle Externo
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE OROS.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000042 28 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 290,69
00000039 28 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 290,69
00000048 28 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 290,69