Dados do pagamento de número 01020003


  • Data do pagamento 01/02/2019
  • Valor 274,76 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 274,76 904404 Caixa Econômica Federal CEF 2002 81006

Dados do empenho de número 02010007
  • Empenho feito em 02/01/2019
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Pacajus
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Desenvolvimento das Ações Legislativas
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: serviços de telefonia, afim de atender as necessidades da Câmara Municipal de Pacajus.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010007 2 de janeiro de 2019 Empenho Realizado 2.000,00
31010003 31 de janeiro de 2019 Liquidação Realizado 274,76
01020003 1 de fevereiro de 2019 Pagamento Realizado 274,76
20020002 20 de fevereiro de 2019 Liquidação Realizado 165,56
01030001 1 de março de 2019 Pagamento Realizado 165,56
11030001 11 de março de 2019 Liquidação Realizado 157,08
29030003 29 de março de 2019 Pagamento Realizado 157,08
10050001 10 de maio de 2019 Liquidação Realizado 134,21
29050005 29 de maio de 2019 Pagamento Realizado 134,21
10060001 10 de junho de 2019 Liquidação Realizado 134,21
28060008 28 de junho de 2019 Pagamento Realizado 134,83
28060005 28 de junho de 2019 Liquidação Realizado 134,83
01070004 1 de julho de 2019 Pagamento Realizado 134,21
29070002 29 de julho de 2019 Liquidação Realizado 139,59
29070002 29 de julho de 2019 Pagamento Realizado 139,59
09080001 9 de agosto de 2019 Liquidação Realizado 140,99
03090004 3 de setembro de 2019 Pagamento Realizado 140,99
01100004 1 de outubro de 2019 Liquidação Realizado 140,99
10100001 10 de outubro de 2019 Liquidação Realizado 140,99
05110001 5 de novembro de 2019 Pagamento Realizado 140,99
05110002 5 de novembro de 2019 Pagamento Realizado 140,99
02120014 2 de dezembro de 2019 Empenho Anulado 436,79