Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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14/05/2024 | 22040028 022 - Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS DESTINADOS À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE, CONFORME PREGÃO Nº 2711.01-2023-PEA E CONTRATO Nº 1701.04/2024A. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X98.409/0001-XX AUTO POSTO MUC AMBO LTDA - ME |
Pregão | Realizado | 1.256,73 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 22040027 028 - Secretaria Municipal de Saúde - SMS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE, CONFORME PREGÃO Nº 2711.01-2023-PE E CONTRATO Nº 1701.06/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X98.409/0001-XX AUTO POSTO MUC AMBO LTDA - ME |
Pregão | Realizado | 25.086,71 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 22040019 025 - Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito-SMTT AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2711.01-2023-PE E CONTRATO Nº 1701.02/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X98.409/0001-XX AUTO POSTO MUC AMBO LTDA - ME |
Pregão | Realizado | 7.914,93 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 22040024 022 - Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS DESTINADOS À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE, CONFORME PREGÃO Nº 2711.01-2023-PE E CONTRATO Nº 1701.04/2024A. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X98.409/0001-XX AUTO POSTO MUC AMBO LTDA - ME |
Pregão | Realizado | 68,52 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 22040022 028 - Secretaria Municipal de Saúde - SMS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE, CONFORME PREGÃO Nº 2711.01-2023-PE E CONTRATO N 17010.06/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X98.409/0001-XX AUTO POSTO MUC AMBO LTDA - ME |
Pregão | Realizado | 1.368,86 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 22040023 023 - Sec. Mun. Meio Ambiente e Desev. Rural - SMMADR AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE, CONFORME PREGÃO Nº 2711.01-2023-PE E CONTRATO Nº 1701.05/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X98.409/0001-XX AUTO POSTO MUC AMBO LTDA - ME |
Pregão | Realizado | 1.742,52 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 02010097 024 - Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU pagamento de Contribuições Previdenciárias-INSS (Patronal) da secretaria de infraestrutura e urbanismo do Município de Pacujá/CE. |
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X79.036/0044-XX INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
Outros/não se aplica | Realizado | 3.188,00 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 22040026 011 - FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Educ. Basica AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES O EXERCÍCIO DE 2024 DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE. CONFORME MODALIDADE PREGÃO Nº2711.01-2023-PE E CONTRATO Nº1701.03/2024A. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X98.409/0001-XX AUTO POSTO MUC AMBO LTDA - ME |
Pregão | Realizado | 1.251,09 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 22040021 024 - Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE, CONFORME PREGÃO Nº 2711.01-2023-PE E CONTRATO Nº 1701.08/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X98.409/0001-XX AUTO POSTO MUC AMBO LTDA - ME |
Pregão | Realizado | 39.965,62 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 01040011 028 - Secretaria Municipal de Saúde - SMS AQUISIÇOES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,LABORATORIAL E ODONTOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACUJA/CE, EM CONFORMIDADE COM PREGÃO Nº 2510.01.2023 E CONTRATO Nº 0201.01-2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.008/0001-XX NORT MED PRODU TOS HOSPITALAR ES LTDA |
Pregão | Realizado | 14.177,74 | visibility Detalhes |
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