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Prefeitura Municipal de Pacujá ( 03/01/2022 a 10/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 02040014


  • Data do pagamento 02/04/2024
  • Valor 210,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 210,00 7766 Banco do Brasil S.A. BB PACUJA 4381 69132

Dados do empenho de número 08020003
  • Empenho feito em 08/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: JOÃO BATISTA M ARQUES ABREU
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Atenção Básica na Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.026 - Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: CONCESSAO DE DIARIAS PARA DISPENDIO COM ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 09, 16 E 23 DE FEVEREIRO CORRENTE ANO, QUANDO EM OBJETO DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A FIM DE TRANSPORTAR OS USUARIOS DA SAUDE A CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA DE N°022/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
08020003 8 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 210,00
08020012 8 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 210,00
02040014 2 de abril de 2024 Pagamento Realizado 210,00