Dados do pagamento de número 28010001


  • Data do pagamento 28/01/2014
  • Valor 474,00 R$

Dados do empenho de número 02010031
  • Empenho feito em 02/01/2014
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FRANCISCO MAUR O DE ANDRADE
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Parambu
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Acao Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serv. de Terceiros P essoa Física
  • Fonte de recurso: Não informada
  • Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO PRISMA JOY DE PLACAS MHW 7127, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O SR. PRESIDENTE E SERVIDOR COM VIAGEM A CIDADE DE FOR TALEZA A FIM DE PARTICIPAREM DE REUNIÃO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010031 2 de janeiro de 2014 Empenho Realizado 474,00
28010001 28 de janeiro de 2014 Liquidação Realizado 474,00
28010001 28 de janeiro de 2014 Pagamento Realizado 474,00