Dados do pagamento de número 31010026


  • Data do pagamento 31/01/2024
  • Valor 557,94 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 557,94 13101 Banco do Brasil S.A. PINDORETAMA 4161 15203X

Dados do empenho de número 23010005
  • Empenho feito em 23/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ALLMAX CONTRUC OES E SERVICOS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '02.24.01-2023'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal da Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0006 - Atenção à Saúde de Qualidade
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção e Funcionamento do Atendiment em Atenção Primária de Saúde.
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: aquisição de peças veicular para atender as frotas de veículos da Secretaria de Saúde do Município de Pindoretama/CE. OROCH PLACA: PNP6835

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
23010005 23 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 557,94
26010004 26 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 557,94
31010026 31 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 557,94