CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS
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Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 23/04/2024  doneData menor ou igual a 23/05/2024 
1332 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 29.245.936,82
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Detalhar
documento/empenho
21/05/2024 21050005 02010590
039 - Sec. de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura obrigações patronais junto ao INSS do pessoal vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, deste municipio.
21050005
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
XX.X79.036/0001-XX
INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL
Outros/não se aplica Realizado 22,29 visibility Detalhes
21/05/2024 21050004 02010760
042 - Fundo de Manutenção do Ensino e Desenv. Ed. Básica OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS DO PESSOAL TERCEIRIZADO VINCULADO AO FUNDEB (FUNDEB 30% - 1º AO 5º ANO, DESTE MUNICIPIO
21050004
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
XX.X79.036/0001-XX
INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL
Outros/não se aplica Realizado 46,47 visibility Detalhes
21/05/2024 21050003 02010479
042 - Fundo de Manutenção do Ensino e Desenv. Ed. Básica obrigãçoes patronais junto ao INSS do pessoal vinculado ao ensino fundamental (FUNDEB 30% 6º ao 9º ano), durante o corrente exercício financeiro.
21050003
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
XX.X79.036/0001-XX
INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL
Outros/não se aplica Realizado 2,60 visibility Detalhes
21/05/2024 21050002 02050063
041 - Secretaria de Educação, Ciências, Tec. e Inovação obrigações patronais junto ao INSS do pessoal terceirizado vinculado a SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, deste municipio, durante o corrente exercício financeiro.
21050002
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
XX.X79.036/0001-XX
INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL
Outros/não se aplica Realizado 17,82 visibility Detalhes
20/05/2024 20050007 20050001
042 - Fundo de Manutenção do Ensino e Desenv. Ed. Básica De acordo com a diária n° 2024051703, destino Limoeiro do Norte - CE, partida 22/05/24 retorno 22/05/24, diária sem pernoite, O programa previne realizara no ano de 2024 o oitavo encontro regionais como objetivo de promover o diálogo entre os participantes, visando a troca de experiências e o alinhamento de ações, intersetoriais para o fortalecimento do trabalho das comissões de proteção -violência nas escolas, não! Que será realizado na escola estadual de educação profissional Lúcia Baltazar Costa.
20050007
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.050.813-XX
RENATA DE OLIV EIRA NOBRE
Outros/não se aplica Realizado 75,00 visibility Detalhes
20/05/2024 20050006 02010625
007 - Fundo Municipal da Assistência Social Aquisição de combustível para atender as necessidades do IGD BOLSA FAMÍLIA, de interesse do fundo municipal de assistência social do município de Quixeramobim/CE, conforme contrato n° 0008070123-23, ata de registro de preços 0008070123-PERP, advindos do pregão eletrônico n° 0008070123-PERP.
20050006
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X99.037/0001-XX
POSTO DOTH LTD A
Pregão Realizado 6.592,50 visibility Detalhes
20/05/2024 20050005 02010626
007 - Fundo Municipal da Assistência Social Aquisição de combustível para atender as necessidades do programa primeira infância no SUAS, de interesse do fundo municipal de assistência social do município de Quixeramobim/CE, conforme contrato n° 0008070123-23, ata de registro de preços 0008070123-PERP, advindos do pregão eletrônico n° 0008070123-PERP.
20050005
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X99.037/0001-XX
POSTO DOTH LTD A
Pregão Realizado 879,00 visibility Detalhes
20/05/2024 20050004 02010622
007 - Fundo Municipal da Assistência Social Aquisição de combustível para atender as necessidades paif, de interesse do fundo municipal de assistência social do município de Quixeramobim/CE, conforme contrato n° 0008070123-23, ata de registro de preços 0008070123-PERP, advindos do pregão eletrônico n° 0008070123-PERP.
20050004
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X99.037/0001-XX
POSTO DOTH LTD A
Pregão Realizado 5.625,60 visibility Detalhes
20/05/2024 20050003 16020047
045 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico Aquisições de combustíveis para atender as necessidades da secretaria de desenvolvimento econômico, de acordo com o contrato n° 0012150123-02 oriundo do pregão eletrônico tombado sob o n° 0012150123-PERP.
20050003
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X99.037/0001-XX
POSTO DOTH LTD A
Pregão Realizado 1.763,36 visibility Detalhes
20/05/2024 20050002 02010226
028 - Secretaria de Administração e Finanças aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Adminstração e Finanças, deste municipio, conforme contrato de nº 0008070123-15PERP, oriundo do pregao eletronico de nº 008070123PERP
20050002
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X99.037/0001-XX
POSTO DOTH LTD A
Pregão Realizado 820,40 visibility Detalhes

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