Dados do pagamento de número 24040012


  • Data do pagamento 24/04/2024
  • Valor 700,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 700,00 42799 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0536 0536 63754

Dados do empenho de número 02010085
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: CONECTA PROVED OR DE INTERNET LTDA - ME
  • A modalidade da licitação é 'Dispensa'
  • Número da licitação: '17.19120323-DL'
  • Unidade orçamentária: 001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
  • Função: 17 - Saneamento
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0001 - Gerenciamento Administrativo
  • Projeto / Atividade: 2.127 - Gerenciamento Administrativo do Serviço Autonomo de Água e Esgoto
  • Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
  • Fonte de recurso: Outros recursos vinculados
  • Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DE ACESSO, SÍNCRONO, DEDICADO À INTERNET, LINK DEDICADO 50 MBPS, COM DISPONIBILIDADE 24(VINTE E QUATRO)HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, USANDO INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPITCA, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO, DE INTERESSE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010085 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 8.400,00
16020006 16 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 700,00
20020004 20 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 700,00
05040030 5 de abril de 2024 Liquidação Realizado 700,00
11040006 11 de abril de 2024 Pagamento Realizado 700,00
16040011 16 de abril de 2024 Liquidação Realizado 700,00
24040012 24 de abril de 2024 Pagamento Realizado 700,00
15050020 15 de maio de 2024 Liquidação Realizado 700,00