Dados do pagamento de número 24040017


  • Data do pagamento 24/04/2024
  • Valor 490,67 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 484,78 42402 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0536 0536 63754

Dados do empenho de número 02010152
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
  • Função: 17 - Saneamento
  • Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
  • Programa de governo: 0001 - Gerenciamento Administrativo
  • Projeto / Atividade: 2.128 - Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento d água
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Outros recursos vinculados
  • Histórico: fornecimento de energia elétrica das unidades do sistema de manutenção e operação do gerenciamento dos serviços de abastecimento d água, durante o corrente exercício financeiro.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010152 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 1.810.000,00
02020066 2 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 71.816,86
14020009 14 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 26.231,93
14020007 14 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 42.196,31
14020015 14 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 52.781,72
04030101 4 de março de 2024 Liquidação Realizado 56.041,27
04030105 4 de março de 2024 Liquidação Realizado 27.635,08
04030103 4 de março de 2024 Liquidação Realizado 39.305,31
05030076 5 de março de 2024 Liquidação Realizado 7.934,78
25030005 25 de março de 2024 Liquidação Realizado 71.869,98
11040050 11 de abril de 2024 Liquidação Realizado 39.886,66
11040049 11 de abril de 2024 Liquidação Realizado 28.333,52
11040047 11 de abril de 2024 Liquidação Realizado 47.625,38
12040016 12 de abril de 2024 Liquidação Realizado 71.193,34
16040006 16 de abril de 2024 Liquidação Realizado 186,82
16040009 16 de abril de 2024 Liquidação Realizado 435,16
16040008 16 de abril de 2024 Liquidação Realizado 196,82
16040007 16 de abril de 2024 Liquidação Realizado 490,67
24040016 24 de abril de 2024 Pagamento Realizado 186,82
24040019 24 de abril de 2024 Pagamento Realizado 435,16
24040018 24 de abril de 2024 Pagamento Realizado 196,82
24040017 24 de abril de 2024 Pagamento Realizado 490,67
30040006 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 52.781,72
30040005 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 42.196,31
30040004 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 26.231,93
30040002 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 71.816,86