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PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE

DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 12040015



  • Data da liquidação: 12/04/2024
  • Valor: 1.970,00 R$
  • Nota fiscal: 6629
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 12/04/2024

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
REMANUFATURA DE CARTUCHO PRETO - MODELO: HP 21;60; 74; 122; 662; 664; 675; 901. 5,00 UNIDADE 90,00
REMANUFATURA DE CARTUCHO COLOR - MODELO: HP 22; 60; 75; 122; 662; 664; 675;901. 5,00 UNIDADE 90,00
RECARGA DE TINTA PARA BULK INK PRETO -EPSON E HP 5,00 UNIDADE 175,00
RECARGA DE TINTA PARA BULK INK COLORIDO -EPSON E HP 5,00 UNIDADE 175,00
REMANUFATURA DE TONER PRETO - MODELO: HP 12A; 35A;36A; 78A; 83A; 85A. 5,00 UNIDADE 235,00
REMANUFATURA DE TONER PRETO BROTHER TN 580; TN 2342; TN 2370+ 5,00 UNIDADE 235,00
REMANUFATURA DE TONER PRETO BROTHER TN 650; TN 750; TN 3442; TN 3472+ 5,00 UNIDADE 395,00
REMANUFATURA DE TONER PRETO BROTHER TN1000. 5,00 UNIDADE 200,00
REMANUFATURA DE TONER PRETO XEROX B205; NL - 5928 VENLO. 5,00 UNIDADE 375,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.970,00 41901 Banco do Brasil S.A. RUSSAS 0323 494666

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