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PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 08/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 04040059


  • Data do pagamento 04/04/2024
  • Valor 656.642,81 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 629.063,82 0 Banco do Brasil S.A. RUSSAS 0323 505153

Dados do empenho de número 02010197
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: SOCIEDADE DE P ROTECAO A MATE RNIDADE E INF. DE RUSS
  • A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
  • Número da licitação: 'I-003/2022-SEMU'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0871 - Manutenção dos Serviços em Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.063 - Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Hospitalar e Ambulatorial-MAC
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: prestação de serviços hospitalar e ambulatorial especializados em Tomografia Computadorizada, Densitometria Óssea, Mamografia, Exames Laboratoriais e Consultas Especializadas como também de alta complexidade Ambulatorial em Nefrologia, garantindo o funcionamento com apoio diagnostico e terapêutico com funcionamento de segunda a sábado, em três turnos, conforme a Linha de Cuidado ás Pessoas com Doenças Renal Crônica contida no Plano de Saúde Regional, conforme Inexigibilidade nº 003/2022 ref. contr

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010197 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 2.000.000,00
28020031 28 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 606.792,41
28020032 28 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 33.073,89
01030022 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 606.792,41
01030057 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 33.073,89
02040015 2 de abril de 2024 Liquidação Realizado 656.642,81
02040016 2 de abril de 2024 Liquidação Realizado 49.886,98
04040062 4 de abril de 2024 Pagamento Realizado 49.886,98
04040059 4 de abril de 2024 Pagamento Realizado 656.642,81
30040152 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 581.022,78
30040153 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 30.134,76
03050041 3 de maio de 2024 Pagamento Realizado 30.134,76
03050044 3 de maio de 2024 Pagamento Realizado 581.022,78